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办事程序
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各科室建立岗位责任制,明确职责权限。拨款、记帐、稽核、档案管理等岗位相互制约。财政资金的拨付实行内部授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任,规定经办人的职责范围和工作要求。拨付财政资金的依据是:财政部门下达本级预算单位的部门预算,追加、调减预算批件及根据当年预算核实的分月(季)用款计划。财政资金的支付程序:部门预算中正常经费根据国库拨付程度进行。专项经费按国家有关规定的程序进行拨付。

1、            用款申请:预算单位提前向有关业务科室上报用款计划,注明款项的用途、金额、预算、款项等内容,并附相关文件。

2、            计划审批:审批科室根据其职责、权限,依据年度预算指标和预算执行进度情况,分直接支付和授权支付审核预算单位用款计划。对不符合规定的用款申请,审批科室应当拒绝。部门预算中人员经费、业务费由分管科长审批,专项经费及追加的其他经费由分管局审批。各科室的业务费支出由科长签字,超过一定数额的由分管局长审批。

3、            支付审核。复核人应当对批准后的用款申请进行复核,复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐全,支付单位、款项是否妥当。复核无误后,交由经办人员办理拨款手续。

4、            办理拨款。经办人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理拨款手续。

凡纳入财政集中支付中心支付的专项资金或试点单位的经费,由支付中心按有关规定办理财政直接支付和授权支付。
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